財務工作職責內容合集15篇
財務工作職責內容11、負責日常賬務處理。包括項目成本和行政成本支出審核,單據審批。
2、編制記賬憑證,月末出具財務報表;
3、負責公司稅務基本事務。包括發票管理,發票開具,納稅申報等;
4、負責公司內部項目管理,收入與成本核算;
5、負責記賬憑證的裝訂,保存,歸檔財務相關資料,相關財務文檔臺賬的登記及管理;
6、上級安排的其它工作。
財務工作職責內容21負責公司的財務會計工作,制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法,負責稅務處理,發票開具等事項
2、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度,分析檢查公司財務收支情況,錄入、審核公司的原始單據至財務系統
3、編制公司的財務報表,核算各業務員的業績、提成發放。審核各部門的費用報銷,核對銀行存款是否賬實相符
4、核對應收應付賬單及時與客戶,供應商對賬,催收應收款工作
5、進行公司收入、支出及成本費等財務核算,對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;
6。接受稅務、審計等部門的檢查、監督,及時、準確提供所需的各項資料,與各方保持良好的溝通及協調;
7。公司的日常財務管理工作,包括年度預算制定與控制、會計核算、基本項目管理、業務結算、基本財務分析等;
8。公司全盤賬務核算,針對公司業務的會計核算方案制定和流程建設;
9。及時完成月度/季度/年度結賬,出具高質量的財務報表及報表分析;
10。上級交辦其他相關事務工作安排。完成與協助各部門的工作及領導交辦的工作
財務工作職責內容3統籌全盤會計帳務,及時準確進行各項會計處理、出具會計報表;
及時準確進行各項稅務申報;
高新技術企業后續管理工作;
工資計算;
審核發票開具資料并開具發票;
催收款項,實施收款監控;
及時準確進行統計申報;
審核費用預算,定期分析;
及時準確進行個人所得稅申報;
定期催收未回發票、定期統計個人借支;
打印、裝訂會計憑證和會計帳簿;
完成上級交代的其他工作。
財務工作職責內容41. 負責公司的全面財務會計工作;
2. 負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;
3. 負責財務部門人員的管理和新員工的培養;
4. 解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度;
5. 分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;
6. 負責對應收賬款、勞務派遣工人工資發放各項稅費申報;
7. 審核公司的原始單據和辦理日常的會計事務;
8. 編制公司的記賬憑證,登記會計賬簿;
9. 編制會計報表、各公司記帳憑證、會計檔案管理要求裝訂記帳憑證并進行保管、進行工商年報的信息公示、年度所得稅的匯算清繳等工作
10. 公司相關財務方面的工作事宜等。
財務工作職責內容51、熟悉中小企業會計準則,負責把控全盤賬務處理過程并出具報告;
2、熟悉稅法,全面把控公司年度稅負,并做好統籌規劃,負責處理各種對外稅務溝通工作;
3、負責審核成本及總賬類憑證;負責銷售合同評審工作,重點關注回款條款;
4、嚴格按照公司的資金管理制度,管理公司資金和流動資產,并提高收益率、使用效率、周轉率;
5、負責維護、改善公司財務管理制度流程;
6、每月按時向公司管理層提供內部管理報告和必要的財務分析;
7、參與公司的成本管理工作,進行成本控制、核算、分析和考核,確保公司完成年度利潤指標;
財務工作職責內容6(1)發票開具及打印;
(2)進項發票認證及檔案整理;
(3)銀行回單導出、打印、整理、裝訂;
(4)銀行賬戶余額核對;
(5)銀行基礎信息變更資料收集,蓋章,寄送;
(6)領導安排的其他工作。
財務工作職責內容71、負責統籌財務報表的編制工作;
2、負責會計核算標準的統一,修訂及監督執行;
3、負責對外各類報表的提供;
4、負責會計科目余額清理的統籌與結果跟進、反饋及改進;
5、財務制度的監督執行;
6、領導交待的其它事項。
財務工作職責內容81、負責集團旗下3-5家子公司的全盤財務管理工作;
2、做好管理范圍內的OA等審核及內控管理工作;
3、確保報表審核及稅務審核到位;
4、注重往來管理校對到位;
5、注意公司內部工作溝通,做好服務及監督工作;
6、做好稅務溝通及審計等對外溝通工作;
7、領導安排的其他工作。
財務工作職責內容91、執行集團財務管理程序和政策,包括集團統一的會計政策,負責日常財務核算;
2、負責編制并上報月、季、年度財務報告;
3、負責編制和實施財務預算,提供及時有效的財務分析,對企業的財務分析、預警有極強的數據解讀能力;
4、負責資金、資產的管理工作;
5、負責各類財務賬冊檔案整理保管歸檔。
6、能夠根據國家和地區稅務政策,結合機構業務特點,全面、系統籌劃說負方案;
7、實施和完善公司的內部控制。
財務工作職責內容10工作概述: 主要負責服務站點收款、開票工作;負責整理各類業務單據,各公司單據分別歸類,并將所有款項按時存入賬戶上交給出納;負責站點貨物管理工作,確保安全性;協助站點完成電話接聽工作。保守公司財務和業務機密,不得私自將公司資料外帶、外借
工作職責:
一、 負責站點發票開具工作:
1、 嚴格按照公司要求開具發票,不得任意填寫開票內容。積極響應業務部門開票,準確獲取開票信息,開票時認真、細致,盡量減少廢票。開廢的發票必須在票上加蓋“作廢”印章,不得私自撕毀。
2、 所有發票由財務部統一安排,嚴格按公司要求開具發票。
3、 不得以任何形式變相開具非本公司銷售的發票。
4、 妥善保管發票及發票專用章。
二、 完成站點收款工作:
1、 所有商品銷售必須按規定銷售價格收取款項,如價格不符,必須經總經理或總經理授權人簽字方可辦理。
2、 收取現金時,注意仔細辨別,以防收到假幣。
3、 收取支票時,按照收取轉賬支票的注意事項收取。
4、 收款后,正確填寫繳款單。
5、 妥善保管所收款項,按時將現金存入指定銀行。
6、 每周將所收款項匯總,交給出納,辦理交接手續
三、 完成貨物管理工作:
1、 按貨物管理要求辦理貨物收發手續。
2、 正確填寫庫管各種單據、登記賬本。
3、 做到合理配貨,確保有充足的貨物。
4、 妥善保管貨物及各類續保合同。
四、 出具站點日報表,確保準確:
1、 必須保證日報表的準確性。
2、 按要求及時填寫各種日報表格及單據。
3、 必須按照規定時間將日報表發送給指定人員。
4、 及時催收應收賬款,落實非正常繳款業務。
5、 發現問題及時向上級匯報。
五、 隨時提供款項及相關業務查詢服務
1、第一時間響應業務部門的查詢。
2、及時、準確的提供查詢服務。
3、與人交流使用禮貌語言。
4、隨時檢查各類空白單據等必備物品,不得出現無單據情況。準備充足的零錢。
5、妥善使用、保管電腦、點鈔機、打印機、開票稅控機等設備,妥善保管各類單據,下班前將桌面上各類非空白憑證、賬頁、賬簿、報表等整理入柜。
六、 遇到問題及時處理與匯報
1、同事間互相關心、互相幫助、積極努力建設和諧進取的工作團隊。
2、平時工作中的問題要及時查找原因。匯報問題要及時。
3、隨時接受主管以上人員工作檢查。
4、上司隨時交待的其他工作必須安時完成、如有其他原因未能完成,必須及時匯報;
5、上司所有交待工作沒有固定期限的必須24小時復命制;
七、工作權力:
1、 對違規操作的有拒絕授理權。
2、 拒收不符合要求的人民幣和支票等銀行結算票據。
3、 有對站點財務文員工作的改進建議權。
4、 有對站點加強管理的建議權。
財務工作職責內容11一、 工作職責
1、認真貫徹執行《會計法》、《審計法》和相關法律法規、方針政策,執行上級和農村公路管理處制定的各項規章制度。
2、負責編制年度財務預算;年度財務決算、檢查、監督各項資金的使用、管理情況,宏觀調控財務運行狀況。
3、負責監督、檢查全市農村公路資金的管理、使用情況。
4、負責農村公路建養資金管理和審計工作。
5、負責全系統會計人員繼續教育和業務培訓工作。
6、負責農村公路管理處住房公積金管理工作和固定資產管理工作。
二、科室人員分工
(一)科長崗位職責:
1、主持財務審計科的全面工作,制定本科工作計劃,完善本科工作制度并組織實施,加強工作人員管理,組織完成本科室職責范圍內的各項工作任務。
2、協助領導指導我處的財務管理、會計核算、內部審
計工作及固定資產管理工作。
3、協助領導指導、監督、檢查各縣(市)區的財務、審計工作。
4、負責組織各縣(市)區財會工作人員的業務培訓工作。
5、掌握經費的月、年實際用款進度,及時反饋信息,供領導決策。協調科室內各崗位的關系,做好有關經費及其他資金收付核算和管理工作。
6、組織科室人員的業務學習,提高與財務審計業務相適應的專業勝任能力。
7、負責完成處領導交辦的其他工作。
(二)副科長崗位
1、遵守財經紀律,堅持財務制度。
2、協助科長做好我處的財務管理、會計核算及固定資產管理工作。
3、負責記賬、資金核算、會計電算化崗位工作。
4、完整準確、及時上報各類會計報表。
5、承辦領導交辦的其它工作。
(三)副科長崗位
1、強化審計基礎工作,建全內部審計崗位責任制、審計管理制度,對日常資金往來、財務收支情況嚴格進行審計監督,規范財務行為。
2、負責全市農村公路建設資金使用的專項審計,監督管理工程預(決)算、銀行信貸使用、工程建設資金撥付及其他相關的財務工作,保證工程建設用資金專款專用。
3、監督、檢查各縣(市、區)農村公路管理所按照有
關規定開展審計工作,建立健全全市農村公路系統的內部審計人員隊伍,組織各縣(市、區)審計人員業務知識培訓,提高審計人員業務素質。
4、完成好上級機構指定的專項審計工作和社會委托審計。
5、完成好處領導交辦的`其它各項工作。
(四)科室人員分工
1、基建出納:做到工程資金及時支付,保證工程建設順利進行;做到資金無差錯,各類支票、印章妥善保管,并嚴格按照規定用途使用;配合做好審計工作。
2、經費出納(工會出納):做到全處辦公經費支付,保證全處工作的正常開展;做到資金無差錯,各類支票、印章妥善保管,并嚴格按照規定用途使用。
3、檔案、票據管理:負責整理裝訂會計檔案;負責會計檔案保管;負責會計檔案移交;負責會計檔案的借閱工作;參加監銷會計檔案;負責接收撤銷、合并單位及建設單位項目完工后的會計檔案。
財務工作職責內容121。負責公司全盤財務核算、報表編制、資金收付等方面的工作。正確計算收入、費用、成本,編制公司月度、年度報表、做好利潤分配核算工作;應收應付核對、費用核對;熟練操作財務辦公軟件;
2。建立和完善財務管理、財務核算、財務預算制度和相關工作程序,懂得相關稅收政策;
3。掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況,及時向總經理匯報工作情況;
4。跟進應收賬款、往來賬核對,做好資金管控、預算執行管控工作;
5。準確計算全員工資與發放工作,懂得跟蹤購買社保和銀行結算及工商年審等;
6。協助領導管理和協調安排的其他各項工作。
財務工作職責內容13一、 審計準備階段(審計前期階段)
1、 接收有關部門委托(或按年度審計工作計劃),確定具體審計項目。
2、 組成審計小組,并確定審計小組組長(項目負責人)。
3、 對被審計單位(人),進行必要的了解和調查。主要了解該單位工作(經營)性質、工作(經營)范圍,組織結構,人員情況,財務核算特點(包括主要賬號的設置情況),以前對該單位的審計情況等。
4、 確定審計工作重點,制訂審計工作計劃方案,并經領導審閱批準。
5、 編制審計通知書,被審計單位承諾書,并經領導審閱批準。
6、 下發審計通知書,并召開由審計處領導、審計小組成員和被審計單位有關人員參加的進點會。
7、 將審計通知書抄送財務處,由財務處提供被審計單位有關財務資料(包括賬簿的電子文檔)。
二、 審計實施階段
1、 對財務處和被審計單位提供的有關會計資料(包括電子文檔),實施財務審計程序。
(1) 按賬號(賬戶)中明細項目匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。
(2) 按賬號(賬戶)分類匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。
(3) 按重點對具體會計事項進行詳細檢查,并編制審計檢查表。
(4) 抽查會計憑證,對主要會計事項的會計憑證進行復櫻
(5) 根據審計工作需要,找有關人員和部門調查了解情況,并及時做好調查記錄,如有必要可召開座談會。
(6) 在審計實施過程中,審計小組要及時向審計處領導匯報審計進展和審計過程中的有關情況。
2、 整理匯總審計實施過程中發現的問題及有關情況。
3、 審計小組向審計處領導匯報審計過程中發現問題和有關情況,對問題進行初步篩選,確定需進一步核實的問題。
4、 實施相關的追加審計程序。
5、 審計小組再一次向審計處領導匯報核實和追加審計實施情況,并確定在
審計報告中反映的問題和需披露的事項。
三、 審計報告階段
1、 審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿,并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業務的領導進行審核。
2、 審計小組按審核后的要求,對審計報告進行修改。
3、 審計小組向審計處領導匯報審計報告的征求意見稿,并對審計報告的征求意見稿進行定稿。
4、 將審計報告的征求意見稿送相關分管領導和財務處領導傳閱,并進行相應的溝通。
5、 對審計報告的征求意見稿進行修改定稿。
6、 將審計報告的征求意見稿征求被審計單位(當事人)意見。
7、 將定稿后的審計報告進入網上審批程序,并出具正式審計報告。
8、 向有關領導、部門及當事人送達正式審計報告。
四、 審計報告的終結階段
1、 審計小組按審計檔案歸檔程序,整理、歸集審計工作底稿。
2、 將整理好的審計檔案裝訂成冊。
3、 按要求對歸檔審計報告進行統一編號、裝盒。
財務工作職責內容141、負責組織建立和完善內控合規管理及法律風險管理體系,協調各部門制訂各項業務的合規管理制度或流程;
2、負責對公司各項業務及操作進行合規性審查和監控,防范操作風險,保證各項業務的合規性和高效運營;
3、負責從公司層面對制度、流程等風險與合規問題進行梳理,并配合各業務部門實施風險與合規管理制度和流程。
4、負責組織定期檢查,對可能出現的合規法律風險問題提出預警,對已出現的風險問題,提出整改意見并監督相關部門落實。
5、負責管理和搭建風控內審團隊。
6、精通制造行業相關法律法規及行業風險監管要求;
7、熟悉公司風險管理體系和策略;
財務工作職責內容151、負責收入、成本、費用、業績的核算統計、并督促相關部門完成、以確保財務系統的數據準確;
2、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜,并能在期限前提交財務報表;
3、負責財務數據核算,按要求開具發票、報稅等;
4、認真核對并確認客戶的每一筆回款,并登記應收帳款明細帳、進行有效的內部控制;
5、負責月度,季度,年度公司賬目的核算;
6、完成上級領導分派的任務。
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