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現金出納工作崗位職責是什么 現金出納工作崗位職責怎么寫
日期:2023-02-18 23:50:06    编辑:网络投稿    来源:网络资源
現金出納工作崗位職責  現金出納只有明確自身的崗位職責才能做好工作。以下是小編精心推薦的現金出納工作職責,一起來學習下吧!  現金出納工作職責(一)  一、要認真審
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      現金出納只有明確自身的崗位職責才能做好工作。以下是小編精心推薦的現金出納工作職責,一起來學習下吧!

    現金出納工作崗位職責

      現金出納工作職責(一)

      一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反公司規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

      二、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

      三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

      四、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

      五、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

      六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

      七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

      八、負責編造每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

      九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。

      十、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

      十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。

      現金出納工作職責(二)

      1、對已稽核現金收付憑證復核有效后準確收付款。

      2、嚴格遵循“現金支付”制度。

      3、做到領款人先簽名后付款。

      4、保證做到人離柜鎖,款存于柜,鎖須加密,密碼加密。

      5、保證做到日清月結無差錯,超限必須存行,現金不得私借。

      6、積極配合現金盤點。

      7、整理清結的收付憑證并歸檔案。

      8、對不符合規定的業務,拒絕支付現金。

      9、及時備款,按時發放職工各種款項,按時分送職工工資單。

      10、每月按時計算并發放夜班費。

      11、按規定收取非醫療各項費用。

      12、負責醫院食堂帳目的出納工作。

      現金出納工作職責(三)

      一、辦理現金收付結算業務

      (一)、嚴格按照國家有關現金管理的規定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核辦理款項收付。對重大的開支項目,必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可支付,收付款后要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

      (二)、庫存現在不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現象,更不得任意挪用現象。

      二、 登記現金日記賬

      (一)根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬,當日的收支款項當日必須入賬,并結出余額,每日終了,現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。

      (二) 出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。

      三、 保管庫存現金和各種有價證券

      對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

      四、 保管有關印章、空白收據

      (一) 出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。

      (二) 對于空白收據必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續。

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      現金出納工作職責(四)

      1.嚴格遵守金融法規和儲匯局各項規章制度,嚴格操作規程及交接手續,確保資金安全。

      2.按天登記繳協款和做好資金進出的平衡合攏工作,真正做到賬實相符,資金入行準確率達100%。

      3.對網點的撥款單要及時、準確配款,將網點協款和庫存款分門別類放人保險箱交協款員,嚴格實行交接手續。

      4.負責資金的收繳和現金存銀行,并同銀行工作人員清點現金,保證資金的.完全人賬,并及時將回單交會計入賬。

      5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙,嚴禁橫傳使用。

      6.嚴格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。

      7.完成領導交辦的其他工作。

      現金出納工作職責(五)

      1.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

      2.遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

      3.保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

      4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

      5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

      6.出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

      7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

      8.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

      9.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

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