會計稽核的崗位職責
稽核會計需要編制公司會計憑證、賬簿、財務報表,完成日常單據錄入、帳目核對;編制銷售部門產品成本利潤表,核算商品價格、成本、利潤率,以下是小編整理的會計稽核的崗位職責,希望對大家有所幫助。
會計稽核的崗位職責 篇11、在稽核主管的領導下,做好原始憑證、記賬憑證及報表的稽核工作。
2、從合法性、真實性、手續是否完備等方面對原始憑證進行認真復核。
3、復核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內容,會計科目及金額、記賬是否正確。
4、復核賬簿登記是否符合規定,內容是否與原始憑證、記賬憑證相符。
5、對各項財務收支進行稽核,審核其是否符合財務收支計劃,對嚴重超計劃者要審核其合理性。
6、從數字銜接性方面定期對財務報表進行稽核。
7、對稽核中發現的問題,要及時匯報主管采取措施進行解決,妥善處理。
8、在已稽核的會計資料上蓋章,并隨時做好稽核記錄。
9、制定會計核算科目體系。
10、完成領導交辦的其他工作。
會計稽核的崗位職責 篇21、負責審查評價公司經營活動、風險狀況、內部控制和公司治理效果,組織檢查、督促公司內部各項管理措施和規章制度的貫徹實施;
2、負責公司經營管理活動及各項業務的稽核工作、內部審計工作(含同級審計)和各項專項稽核工作,起草各項稽核工作的計劃和方案,完成季度稽核審計報告和專項稽核報告;
3、協助完善稽核、內審相關制度、流程;
4、負責對公司報送人行、銀監局等綜合性監管報表的審核工作;
5、負責稽核、審計資料的整理和歸檔保管。
會計稽核的崗位職責 篇3帳務稽核
1、各項支出憑證的審核事項。
2、各項收入帳項的審核事項。
3、各項攤提折舊的.事項。
4、應收應付、預付帳的審核事項。
5、原物料、成品、在制品、存貨估價的審核事項。
6、各廠廠務費用分攤方法的審核事項。
7、有關本公司所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務查核事項。
8、營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目的審核事項。
9、其他有關調整記帳科目,變更計算方法,減少支出的建議事項。
業務稽核
1、各處廠業務工作進度的審核事項。
2、各處廠工作的進行是否依照規定的查核事項。
3、各項會議決定辦理事項的追蹤事項。
4、其他與業務稽核有關的事項。
財務稽核
1、關財產的購置或處理的審核事項。
2、有關原物料采購招標比價的監督及價格審核事項。
3、有關對外訂立財物契約的審查事項。
4、有關本公司及所屬分支機構現金、票據、有價證券、應收帳款、銀行往來的抽查事項。
5、有關財產及原物料成品庫存的抽查事項。
6、其他與財務稽核有關的事項。
會計稽核的崗位職責 篇41、充分利用留言本與夜審作好溝通,負責向財務經理匯報工作。
2、復核夜審遞交的營業收入日報表電腦初本,于早會前送財務經理。
3、復核餐廳等各營業點收入的準確性。
4、復核前臺收入,審核房價差異,任何未授權的房價變動應上報財務經理處理。
5、檢查每日的折扣、優惠等是否符合酒店要求并匯總。
6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。
7、對夜審的營業收入日報表進行調整,作出正本
8、為了保持在同行業中的龍頭地位,比較分析每日報表,與同行對比,檢查團隊、公司、個人的信用。
9、負責餐飲帳單、各類票據、餐券的消號及控制工作。
10、完成收銀員長短款報告。
11、負責與各部門溝通,進行相關手續的申請或補辦,確保相關表單按酒店規定流程操作。
12、檢查團隊、公司、個人的信用。
13、月底負責對各類表單進行存檔,并完成月結報告送會計部。
14、忠于職守,秉公辦事,不斷補充完善現行審核制度。
15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄,以便各領班、收銀領班跟辦或督促跟進。
16、做好保密工作,維護酒店及消費者利益。
會計稽核的崗位職責 篇51、負責財務稽核和會計報告工作。
2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性,對不合格的記帳憑證,責成有關人員查明原因,更正處理。
3、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告,并核對相符。
4、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。
5、參與有關經濟合同、協議的談判、簽訂,對經濟業務事項進行事前審核。
6、配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督。
7、協助主任加強會計基礎管理工作。
8、完成月、季、年度財務報告工作。
9、辦理會計證年檢工作。
10、做好財務軟件升級的審查,微機記帳單位的定期檢查驗收工作。
會計稽核的崗位職責 篇61、協助擬定并完善內部稽核、審計制度和流程,起草審計計劃方案及具體實施方案;
2、根據制定的審計目錄及公司工作需求,編制月度審計計劃。
3、負責子公司各專業市場財務制度執行情況監督,檢查運營收費流程管控,負責審查企業資金受控情況。
4、按照審計程序和審計方法,收集充分的審計證據,檢查審計證據,做出審計評價意見,編寫內部控制評價報告、審計報告等審計文書。
5、實施項目的后續審計及整改落實情況的反饋;
6、定期對賬,如發現差異,查明差異原因并處理有關的財務調整事宜;審查財務收支,監督各項開支業務審批手續是否符合公司要求和財務管理規定,對計劃外或不符合規定的收支,應提出意見;
7、審核相關原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核憑證是否合法,內容是否真實,手續是否完備等;復核各種記賬憑證,記賬分錄是否準確,是否符合制度規定等;
8、對賬簿記錄進行逐筆檢查,看其是否符合要求,并將財務系統中的數據與會計憑證進行核對;
9、復核各種會計報表是否符合制度規定的編報要求。復核中發現問題和差錯,應通知有關人員查明、更正和處理。稽核人員要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負責;
10、完成部門負責人交代的其他相關工作。
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