審計經理的具體職責范圍
審計經理的具體職責范圍1職責:
1、擬定并完善企業內部控制制度和流程;
2、帶領審計小組完成業務項目,督導助理人員的工作;
3、有能力組織實施財務會計審計和內部控制審計;
4、擬定審計方案、起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
任職資格:
1、財務、會計、審計等相關專業本科以上學歷;
2、具有注冊會計師或注冊稅務師資格者優先,待遇從優;
3、有在相關會計審計事務所工作或有相關經驗優先;
4、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
5、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神。
審計經理的具體職責范圍2職責
1、協助擬定并完善內部控制體系、內部審計制度及流程;
2、制訂和實施審計計劃,包括季度、年度等定期審計和經濟責任、費用支出等不定期審計;
3、開展經營管理、內部控制、離任及專項性審計,執行審計程序,收集審計證據,起草審計報告和管理建議書,
4、督促跟蹤審計整改建議的落實。
任職要求:
1、審計、財會等相關專業,全日制本科及以上學歷;
2、具有5年以上會計、審計等相關工作經驗,至少2年以上企業內部審計、風險管理等相關審計經理經驗;
3、掌握現代農業、公用事業或房地產等不同類型企業的經營管理、內部控制、會計核算和財務管理,掌握審計、財會、工程建設等相關專業知識;掌握國家財稅、審計、工程建設等方面的法律法規和方針政策;
4、熟悉上市公司有關規范,以及企業會計、公司管理以及其他相關的法律法規;對企業內部審計程序/技術/方法有比較全面/系統的認識;
5、優秀的溝通、協調能力,良好的職業道德和團隊協作精神,能吃苦耐勞。
審計經理的.具體職責范圍3職責
1、根據部門年度審計計劃、月度計劃開展審計工作;
2、制定審計工作實施方案,帶領審計組實施現場審計,對審計過程進行控制,編寫審計報告和審計整改建議后續跟進表,跟進審計整改建議落實情況;
3、對公司流程、制度的遵守情況進行監督與檢查,提示公司潛在風險;
4、根據財務總監提示,對公司重大資產并購、重組、投資、關聯交易項目,實施審計或調查;
5、對各項投訴舉報進行調查,查處公司員工違法違紀行為,開展舞弊調查。
任職要求:
1、具有審計、財務、經濟等相關專業的本科以上學歷;
2、具有3年以上中大型企業審計經理工作經驗,有上市公司內部審計工作經驗優先考慮;
3、熟悉企業審計制度及流程,能獨立負責財務審計和經營審計項目;
4、具有較強的數據分析及邏輯思維能力,有良好的文字寫作功底,了解基礎的財務、稅務、企業管理知識。
5、具有CIA(國家注冊內部審計師)、CPA(注冊會計師)、中級審計師、中級會計師及以上職稱者優先考慮;
6、為人正直,具有良好的職業道德。
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